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下列关于内部控制的局限性的相关表述中,错误的是

来源: 正保会计网校 编辑:白茶清欢 2019/04/04 16:42:29 字体:

2019年注册会计师考试备考正当时,题海战术可能不是速度最快的学习方法,但是却一定是学习注会最有用的学习方法!书读百遍其义自见!题做十遍,就可以摸透CPA《审计》科目的命题规律!

审计

单选题

下列关于内部控制的局限性的相关表述中,错误的是( )。

 A、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 

 B、内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,比如在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效 

 C、内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,比如控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避 

 D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题不属于内部控制的固有局限性 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

选项D,也属于内部控制的固有局限性,因为基于成本效益考虑是内部控制设计的一个前提,如果成本远远大于效益,被审计单位是不会去做相关的控制要求的。

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