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【单选题】下列关于审计委员会在内部控制中的作用的说法中,正确的是( )。
A.审计委员会不可以任命、重新任命或解聘、外聘审计师
B.审计委员会应结合企业财务报表的编制情况,对重大的财务报告事项和判断进行复核
C.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,管理层必须出席会议
D.审计委员会主席可不必出席年度股东大会
以上为2019年注册会计师《公司战略与风险管理》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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