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【单选题】下列关于对函证过程的控制的相关说法中,错误的是( )。
A.被审计单位之间的商业惯例比较认可印章原件
B.通过跟函方式发出询证函应当有被审计单位相关人员的陪同
C.在询证函发出前,需要对询证函上的各项资料进行充分核对
D.对于银行存款的函证,需要核对银行确认的信息是否与银行对账单等保持一致
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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