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【多选题】信息技术也可能对被审计单位内部控制产生特定风险,这些风险包括( )。
A.所依赖的系统或程序不能正确处理数据,或处理了不正确的数据,或两种情况并存
B.未经授权访问数据,可能导致数据的毁损或对数据不恰当的修改,包括记录未经授权或不存在的交易,或不正确地记录了交易。多个用户同时访问同一数据库可能会造成特定风险
C.信息技术人员可能获得超越其职责范围的数据访问权限,因此破坏了系统应有的职责分工
D.未经授权改变主文档的数据
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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