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【单选题】下列关于了解内部控制的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师通常采用观察、检查、分析程序、询问等程序了解被审计单位内部控制
B.针对特别风险,注册会计师通常无需再对其相关内部控制进行了解
C.注册会计师应当了解的是所有与财务报告相关的内部控制
D.由于内部控制的固有局限性,内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
以上为2019年注册会计师《审计》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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